先进制造部:
按照中国科学院关于常态化开展科研经费真实性合法性合规性内部审计的工作要求,结合西安光机所年度内部审计工作计划,经研究决定,拟对你部开展科研经费真实性合法性合规性内部审计工作,具体内容通知如下:
一、审计时间
2025年8月中旬至8月底
二、审计范围
2024年先进制造部各项经费收支情况
三、审计内容和重点
(一)研究所各项经济业务的内部管理制度、工作流程和控制要点是否健全,内部控制设计是否合理执行,是否存在控制缺陷和管理漏洞等。在审计经费开支真实性、合理性同时,同步检查项目全流程管理情况。
(二)部办及部内各部门经费开支的真实性、合法性、合规性,以及流程审批是否完整、手续是否健全。各项支出是否混淆,有无乱挤乱摊其他支出、造成损失浪费的现象等。
(三)结合部办及部内各部门科研经费支出结构和特点等,重点对外协加工、采购、维修维护、租赁以及内部往来等经济业务进行检查和分析;同时按照审计工作要求,重点对落实中央八项规定精神情况进行检查,关注因公出国、会议费、培训费、咨询费等开支的情况,以及是否仍存在违规发放津补贴、超标准乘坐交通工具等“四风”问题。
四、审计组成员
组 长:梁 峻
副组长:曹仲杰
成 员:王 枫 任义菲 蔡佩佩 徐一丹 黄登科
五、工作要求
有关部门应按照党风廉政建设(廉政建设)责任制和“一岗双责”要求,支持配合审计组开展内部审计工作,保障审计人员及时全面获取相关数据、资料等信息。
联系人:王枫 电话:029-88887718
监督审计处
2025年8月14日