所属各相关部门:
为进一步加强对研究所科研经费使用管理的风险防范,按照年度审计工作计划,经研究决定,拟于近期对某项目开展专项审计工作。
具体审计内容及工作安排详见“协同办公-所内通知”。
监督审计处
2025年10月31日
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关于对某项目开展专项审计的通知
所属各相关部门:
为进一步加强对研究所科研经费使用管理的风险防范,按照年度审计工作计划,经研究决定,拟于近期对某项目开展专项审计工作。
具体审计内容及工作安排详见“协同办公-所内通知”。
监督审计处
2025年10月31日