新一代ARP耗材费(低值易耗品)报销操作流程

  入库:

  1. 登陆新一代ARP

  2. 点击科研条件----耗材管理----验收入库---申请

  3. 填写相关信息,注意:

  a) 填写“基本信息”。“新增类型”处点击“补录”。“资产领用”一般情况选“直接领用”。“附件”中要上传发票、合同、耗材实物照片等。数量要如实填写,不得以“批”代替。

  b) 填写“来源信息”。将所有带*号的栏目填写完整。

  c) 填写验收人员。点击“添加行”增加所内验收人员;或点击“添加外部人员”增加外部人员。

  d) 点击耗材清单—直接添加。将所有带*号的栏目填写完整。注意一种规格耗材添加一次,多种规格耗材需要添加多次。可在“操作”下方找到“复制”按钮复制上个耗材信息然后修改。复制图标在:

  e) “验收信息---验收情况”点击“验收通过”;“验收相关文件”点击“选取文件”,上传验收单。

  f) 若已经报销过一部分货款,点击“财务报销单---关联报销单”,选取相应报销单。没有报销过的不填。

  g) 若已经提前从财务借款支付过,点击“财务借款单—关联借款单”,选取相应借款。没有借过款的不填。

  h) 点击“预算分配---添加预算”,选取课题号;点击“预算科目” 右侧的“…”,选择“合计”或“材料费”等,点击“确定”;填写“分摊金额”。若多个课题共同购买设备,每个课题重复一次本步骤 。

  4. 全部填写完成,点击左上角“提交”。

  5. 提交后的单子自动推送给了耗材领用人;耗材领用人审批通过后推送给所级耗材管理员(各部门均有);所级耗材管理员审批通过后,填写人员打印“入库领用单”,并粘贴至财务报销单后面。

  6. 特别说明:

  由于系统所限,所有耗材管理人员都能看到所有人员的入库申请,请耗材管理人员只审批自己部门的申请即可,其他部门的不用理会。

  下列物品由财资处作为所级耗材管理员验收,作为低值易耗品管理:

  a) 留在所内使用、不构成产品组成部分的低值工具、低值器具、低值家具、低值办公设备、低值装具。(“低值”一般指单价1000元以下,只有低值家具指500元以下,下同)。

  b) 信息中心购买的低值网络信息设备、网线等材料。

  下列物品由指定的耗材管理人员或入所验收人员验收:

  a) 构成产品组成部分的各类材料、成品、外协件等。

  b) 试验或试验过程中消耗的各类胶、气体、破坏性元器件等各类耗材。

  c) 公共实验室使用的衣服、鞋袜、鞋套等低值物资。

  d) 办公用品及其他耗材。

  报销:

  7. 点击综合财务---报销管理---我的报销---报销申请---耗材费报销单

  a) 将带*号的栏目填写完整,上传发票等附件。

  b) 注意:点击“报销明细”入库单号后面的“...”,选择对应入库单,再点击“确定”。

  8. 填写完成后点击“提交”。

  9. 提交后的单子自动推送给了课题负责人、部门负责人等各级领导审批,可在单据最下方看到审批流程。

  10. 审批通过后的单子方可打印。

  11. 打印完毕的报销单和纸质附件交财务处主管会计审核。

附件下载: